一、财政预算执行基本情况
(一)一般公共预算收入完成情况
2025年1-8月份,我市一般公共预算收入完成自然口径83595万元,同比增收6040万元,增长7.8%;一般公共预算收入完成可比口径81177万元,同比增收2787万元,增长3.6%。
主要收入项目完成情况:税收收入完成54789万元,完成年度预算的55%,同比减收1357万元,下降2.4%,税收收入占一般公共预算收入可比口径的67.5%;非税收入完成26388万元,完成年度预算的82%,同比增收4144万元,增长18.6%,非税收入占一般公共预算收入可比口径的32.5%。
分部门完成情况:税务部门完成56114万元,完成年度预算的54%,同比减收1349万元,下降2.3%;财政部门完成25063万元,完成年度预算的88%,同比增收4136万元,增长19.8%。
分级次完成情况:市本级完成59941万元,同比减收7502万元,下降11.1%,占全市一般公共预算收入可比口径的73.8%;乡镇级完成21236万元,同比增收10367万元,增长95.4%,占全市一般公共预算收入可比口径的26.2%。
(二)一般公共预算支出完成情况
2025年1-8月份我市一般公共预算支出完成233192万元,完成年度预算的53%,同比减少支出37991万元,下降14%。
重点支出完成情况:
1、一般公共服务支出24095万元,完成年度预算的67%,同比增加支出1332万元,增长5.9%。
2、教育支出54450万元,完成年度预算的63%,同比增加支出4493万元,增长9%。
3、社会保障和就业支出65167万元,完成年度预算的71%,同比减少支出1910万元,下降2.8%。
4、卫生健康支出14659万元,完成年度预算的54%,同比减少支出2007万元,下降12%。5、农林水事务支出30192万元,完成年度预算的28%,同比减少支出19760万元,下降39.6%。
6、文化旅游体育与传媒支出2333万元,完成年度预算的71%,同比增加支出891万元,增长61.8%。
7、住房保障支出11196万元,完成年度预算的41%,同比减少支出7456万元,下降40%。
8、交通运输支出2350万元,完成年度预算的16%,同比减少支出4833万元,下降67.3%。
9、节能环保支出1565万元,完成年度预算的44%,同比减少支出1877万元,下降54.5%。
(三)政府性基金预算执行情况
2025年1-8月份,我市政府性基金收入完成1885万元,同比减收38847万元,下降95.4%。政府性基金支出19108万元,同比减少支出15050万元,下降44.1%。