一、财政预算执行基本情况
(一)一般公共预算收入完成情况
2025年1-7月份,我市一般公共预算收入完成75784万元,同比增收2787万元,增长3.8%。
主要收入项目完成情况:税收收入完成49964万元,完成年度预算的50%,同比减收1450万元,下降2.8%,税收收入占一般公共预算收入的65.9%;非税收入完成25820万元,完成年度预算的80%,同比增收4237万元,增长19.6%,非税收入占一般公共预算收入的34.1%。
分部门完成情况:税务部门完成51073万元,完成年度预算的50%,同比减收1493万元,下降2.8%;财政部门完成24711万元,完成年度预算的87%,同比增收4280万元,增长20.9%。
分级次完成情况:市本级完成55941万元,同比减收7244万元,下降11.5%,占全市一般公共预算收入的73.8%;乡镇级完成19843万元,同比增收10100万元,增长103.7%,占全市一般公共预算收入的26.2%。
(二)一般公共预算支出完成情况
2025年1-7月份我市一般公共预算支出完成209235万元,完成年度预算的48%,同比减少支出33252万元,下降13.7%。
重点支出完成情况:
1、一般公共服务支出21617万元,完成年度预算的60%,同比增加支出2451万元,增长12.8%。
2、教育支出46520万元,完成年度预算的54%,同比增加支出4438万元,增长10.5%。
3、社会保障和就业支出58460万元,完成年度预算的63%,同比减少支出2124万元,下降3.5%。
4、卫生健康支出13337万元,完成年度预算的49%,同比减少支出1864万元,下降12.3%。
5、城乡社区事务支出5898万元,完成年度预算的100%,同比增加支出127万元,增长2.2%。
6、农林水事务支出28615万元,完成年度预算的27%,同比减少支出18562万元,下降39.3%。
7、文化旅游体育与传媒支出2119万元,完成年度预算的64%,同比增加支出933万元,增长78.7%。
8、住房保障支出10188万元,完成年度预算的37%,同比减少支出6680万元,下降39.6%。
9、交通运输支出1631万元,完成年度预算的11%,同比减少支出4070万元,下降71.4%。
(三)政府性基金预算执行情况
2025年1-7月份,我市政府性基金收入完成675万元,同比减收39552万元,下降98.3%。政府性基金支出15257万元,同比减少支出16845万元,下降52.5%。